校内各单位:
今年以来,学校对科研经费等多项经费进行了专项审计。审计发现在报账过程中存在财务监督职能需要加强、报销手续不全、报销单据不合规等问题。为加强财务管理、规范报账手续,针对专项审计中指出的报账事项中存在的问题,我处进行了整理和归纳,并明确了相应的规范做法。请各单位组织本单位教职工认真学习,按规范的要求和做法办理报账手续。我处将按照有关财务制度的要求,进一步规范报账审核,对不符合规范的票据和做法一律不予报账。
特此通知。
附件:专项审计提出的报账事项中存在的主要问题及其规范做法
财务处
2016年6月17日